
我們單位在10年前計提了培訓費,分錄是借管理費用-培訓費 貸其他應付款-培訓費 其他應付賬款-培訓費貸方有四萬多余額,今年公司說要把其他應付賬款沖了,車間發生了叉車培訓費,拿到了叉車培訓發票 直接做,借其他應付賬款-培訓費 貸庫存現金,后面附件是叉車發票和現金收據,這樣做對嗎?
答: 你好,實質是不對的,但是為了平賬這個操作也可以
借方為管理費---招待費貸方為什么庫存現金和其他應付款在什么情況下使用?
答: 庫存現金是支付了,其他付款是還沒有支付
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,業務員出差回來,報銷費用,他花超了,用自己錢墊的,這樣分錄,借,管理費用,其他應付款,貸庫存現金對嗎
答: 借管理費用貸其他應收款

