
你好,請問 咨詢服務類小微企業增值稅可以開專用票嗎?可以抵扣進項稅額嗎?如果別人給我開了10萬元的發票,我又給他開了10萬元的票,可以少交增值稅或所得稅嗎?
答: 1可以的,可以抵扣的 2、如果一般納稅人的話,可以少繳納增值稅的。 對于所得稅沒有影響。前提是建立在真實業務上。
生產、生活性服務納稅人可以按照當期抵扣進項稅額加計10%。老師我剛通過進項稅額抵扣備案,4月份進項稅申報的時候沒有抵扣。現在申報5月份的增值稅,4月的進項稅加計抵扣可以放在5月份里申報嗎
答: 你備案日期是多少,一般稅務局規定的備案的當月可以,過了不可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
待抵扣進項稅額設置是在應交稅費-待抵扣進項稅額,還是應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額?
答: 一般都是設置為應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額

