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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-09 20:13

本期發生額13,調減3.5
實際抵扣金額13-3.5+30

住進時光里 追問

2019-08-09 20:18

老師 也就是說 轉出的1月的進項稅額,即不用減少當期的計提數 也不做調減數 這一筆金額不參與計算對嗎?

郭老師 解答

2019-08-09 20:24

是的,可以這么理解的

住進時光里 追問

2019-08-09 20:50

老師 當期不得抵扣的進項稅額 做了轉出后 這一筆是否應該體現在計提當期加計抵減額中
例如當期全部進項130 當期不得抵扣15 那計提額應該是(130-15)*10%而不是在計提調減額中體現吧?
按照我上面假設的數額
當期計提 11.5 調減 2 另外轉出1月份的不參與計算 這樣是否比價準確呢

郭老師 解答

2019-08-09 20:54

計提按能抵扣的計提,你申報的時候需要全部申報,做賬不用轉出,你申報需要調減

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同學你好 你這個分錄不對 分錄應該是 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16
?你好?結轉進項稅轉出 借 :應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000 貸: 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000? 你做這筆是干嘛?? 你不想抵扣要轉出嗎?
2021-07-09 09:25:30
1.購進材料,發票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
同學你好 是的,是當月認證的
2020-09-25 13:49:41
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
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