- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2019-08-09 09:41
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),
借:管理費用820
貸:銀行存款/現金820
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820
貸:管理費用820
若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280
相關問題討論

借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數)
2021-12-27 14:21:18

同學好,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
借: 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費
2020-03-16 14:49:39

你好
如果是一般納稅人第一次購買這樣做分錄
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-09-28 17:28:25

金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用480
貸:銀行存款/現金480
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480
服務費280元的賬務處理:
支付技術維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款/現金 280
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280
2019-04-28 11:20:43

你好,借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借管理費用負數
2018-12-10 16:57:28
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