
上個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)稅,本月有進(jìn)項(xiàng),有銷(xiāo)項(xiàng),想用上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵本月銷(xiāo)項(xiàng),如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
老師 年末 進(jìn)項(xiàng)稅借方余額 22萬(wàn) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額11萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方余額 25萬(wàn) 這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)分錄 怎么做
答: 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒(méi)有認(rèn)證的話(huà) 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷(xiāo)項(xiàng)的話(huà) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),下月的會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 下月不會(huì)賬務(wù)處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務(wù)處理可以是: 一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”這個(gè)科目,產(chǎn)生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
老師,我進(jìn)項(xiàng)稅跟銷(xiāo)項(xiàng)稅年末有余額我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄我要怎么寫(xiě)
年末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
月末,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,需要什么會(huì)計(jì)分錄,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要什么分錄


紅美美 追問(wèn)
2019-08-07 14:42
bamboo老師 解答
2019-08-07 14:43