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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-07 14:40

您好
進項大于銷項 進項稅額留抵 月末可以不做賬務處理 留待下期繼續抵扣
銷項大于進項
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅

紅美美 追問

2019-08-07 14:42

不用這樣做嗎?借:應交稅費-未交增值稅    貸:應交稅費-轉出多交增值稅

bamboo老師 解答

2019-08-07 14:43

進項大于銷項 可以不寫分錄的

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相關問題討論
你好,上一個月的進項在哪個科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
待認證進項稅 如果期末還沒有認證的話 不用處理 進項/銷項的話 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 25 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 22 應交稅費-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
你上期那個進項稅額做轉出未交增值稅么,沒有就一起做借銷項稅額70 轉出未交增值稅30 貸進項稅額100
2019-09-02 17:08:16
下月不會賬務處理,下月就是屬于留抵的增值稅。 本月的賬務處理可以是: 一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 二、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 這樣就是將留抵稅額轉入了“應交稅費——未交增值稅”這個科目,產生借方余額,就是留抵稅額,最后在下月抵減需要交的增值稅
2019-07-07 09:47:03
您好,生實際什么業務發生的
2019-03-15 21:43:05
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