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唐宋元明清
于2019-08-06 13:55 發布 ??1213次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-06 13:55
你好 那你7.30號做賬了 實際也是7月的費用嗎 那你在7月做 借管理費用等貸其他應付款 8月付款做借其他應付款貸銀行存款
唐宋元明清 追問
2019-08-06 14:50
我還有個問題,個稅申報錯了,怎么作廢呢
meizi老師 解答
2019-08-06 15:08
還在申報期 你去找到對應的申報表 點作廢在重新去報
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請教一下老師,9月末填制的報銷單,因為出納請假沒有打款,10月份付的款,那我做賬要做到10月份了吧,有沒有什么影響呀
答: 您好,是的,隔月打款的只能做入10月份的
我想問下,報銷單上面寫的是7月30日報銷,但是出納8月1號才打款,是怎么做賬啊
答: 你好 那你7.30號做賬了 實際也是7月的費用嗎 那你在7月做 借管理費用等貸其他應付款 8月付款做借其他應付款貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
提交給外賬做賬的票據,比如報銷單,是不是應該是出納這邊出去之后再給外賬
答: 你好 是的 需要支付了或者報銷后給外帳做賬的
公司平時發放給個人的現金獎勵應該怎么做賬?發的時候又該走什么流程,我們經理填了個報銷單簽字了就讓出納給錢,這樣可以嗎
討論
請問老師,報銷單上出納可以不編號嗎?因為會計本來也不按出納的收付順序做賬,出納不填編號可以不?
公司的員工報銷單上的金額是5000,她開回來的發票是5270,然后出納那公戶也付給了員工5000,這么做賬啊
老師 您好 發票的日期是19年11月 報銷單的日期寫的是19年12月 出納做賬是20年1月 我應該做到幾月份啊
請教大家一個問題:沖以前借款的報銷單子,我是出納如何做賬呢?、
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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唐宋元明清 追問
2019-08-06 14:50
meizi老師 解答
2019-08-06 15:08