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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-06 12:33

你好,分攤的按期分攤

無心的小熊貓 追問

2019-08-06 12:35

會計分錄怎么做呢

暖暖老師 解答

2019-08-06 12:37

借待攤費用
貸銀行存款
借管理費用
貸待攤費用

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,可以入管理費用的。
2020-04-16 14:40:04
您好,對的,計入管理費用科目
2018-08-29 15:39:58
去年的費用不能做在今年賬上直接用管理費用需要使用以前年度損益調整才可以。
2018-12-25 10:08:26
借,預付賬款12000 貸,銀行存款12000 實際月份的房租 借,管理費用1000 貸,預付賬款1000
2023-12-11 11:34:59
計入管理費用-其他費用即可。
2019-02-15 15:54:09
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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