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菲兒
于2016-02-15 16:31 發布 ??1112次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-02-17 15:09
老師,當月應該開電費發票20000元,但開了100000元發票,把這10萬都計入制造費用嗎?到月底核算成本時 把制造費用都核算到成本里嗎?請老師細講一下
鄒老師 解答
2016-02-15 16:42
借;制造費用 貸;應付賬款然后分攤計入 生產成本科目
2016-02-17 15:12
是的,就是這樣核算的
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老師,電費未付款,當月還多開發票(電量數多),分錄怎樣做?是否分攤
答: 借;制造費用 貸;應付賬款 然后分攤計入 生產成本科目
我們發票多開了兩毛錢,對方實際付款少付了兩毛錢,這個怎么做分錄
答: 對方實際付款少付了兩毛錢,確認為營業外支出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
開發票首付款發票多開了10萬
答: 你好!你的問題是什么呢
讓對方給我們多開發票,交稅點,怎么做分錄
討論
老師,現在補交2019年多開發票的稅款,怎樣做分錄。2019年沒有計提的
采購,對方多開發票,付款比發票少200塊錢,怎么入賬
老師,我們付款的時候支票比發票多開了6分錢,這個多開的怎么處理呢
老師,好。請問:我方付款是48513.3元,對方開普票金額是62002.64元。請問多開發票的金額,我方如何做會計分錄?請詳細講解一下。謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-02-15 16:42
鄒老師 解答
2016-02-17 15:12