
你好老師,現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳過了,這才去接收到一家銷售行業(yè)要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的賬,發(fā)現(xiàn)庫存金額和賬面金額對不上,有些比庫存多了,有些又少了,老師我接下來做賬要該怎么調(diào)整呢?
答: 你好按照盤點(diǎn)的金額調(diào)賬,用以前年度損益計(jì)算差額
老師,我們成本是暫估的,因?yàn)槭浅杀緵]有辦法精確衡量,匯算清繳的時(shí)候會(huì)認(rèn)可這個(gè)暫估的嘛?還是有什么成本核算方法,比如用現(xiàn)有庫存倒算成本
答: 你好,可以暫估,成本精確很難做到小企業(yè)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問一下,現(xiàn)在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)18年的庫存商品是負(fù)數(shù),實(shí)際是正數(shù)才對,是之前做賬的入庫時(shí)把型號搞錯(cuò)了。
答: 你好,那你需要把之前錯(cuò)誤的分錄沖銷,然后做一筆正確的分錄才是的


曾玥 追問
2019-08-06 09:43
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2019-08-06 09:45
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2019-08-06 10:08