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AA會計學堂-希老師
于2019-08-05 15:20 發布 ??31075次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-08-05 15:29
你是直接并入處理借:資產類貸:負債類凈資產類
AA會計學堂-希老師 追問
2019-08-05 15:45
比如對方單位科目余額結轉銀行存款5萬元,應付帳款3萬,應收帳款1.5萬元,合并到我帳上,我這邊會計分錄應該怎么做
2019-08-05 16:19
上面那段免稅規定怎么理解
陳詩晗老師 解答
2019-08-05 16:46
借:銀行存款5應收帳款1.5貸:應付賬款3凈資產3.5
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兩個行政單位合并,要將另一個單位的賬并到我們單位的帳上,我們應該怎么處理
答: 你是直接并入處理 借:資產類 貸:負債類 凈資產類
行政單位合并,被并方的賬務如何處理?
答: 被合并方 借,凈資產類科目余額 負債類科目余額 貸,資產類科目余額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問行政單位要合并,賬上的固定資產怎么處理
答: 您好,賬上固定資產調撥處理。借:資產處置費用,固定資產累計折舊,貸:固定資產。
請問行政事業單位3個單位合并,是直接把報表上有相同數據的合并一起嗎?
討論
行政單位年底決算如何編制
請問老師行政單位是不是不需要每個月收支轉轉,年底一次轉
行政單位的報表有哪些
七一建黨節,我單位領對退休黨員進行了慰問,帳務該如何處理,另我們屬行政單位
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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AA會計學堂-希老師 追問
2019-08-05 15:45
AA會計學堂-希老師 追問
2019-08-05 16:19
陳詩晗老師 解答
2019-08-05 16:46