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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-08-04 10:54

你好
借:應收賬款-a公司
     貸:營業業務收入   CIF 
          主營業務收入   負數  運保費  
          應付賬款-運費公司
這個運費并不能費用化,所以發票直接附在上面憑證的后面
借:應付賬款-運費公司
   貸:銀行存款

????????一點點 追問

2019-08-04 10:58

哦,明白了,就是說第二步我不應該做

????????一點點 追問

2019-08-04 10:59

如果運費發票還沒有收到呢,我應該怎么操作呢?

老江老師 解答

2019-08-04 11:04

我們的做法是,收到后,貼在原分錄的后面!

????????一點點 追問

2019-08-04 11:14

這樣的啊

????????一點點 追問

2019-08-04 11:15

如果開回來的發票金額有差額,應該怎么處理呢

????????一點點 追問

2019-08-04 11:28

江老師,在嗎?

????????一點點 追問

2019-08-04 11:29

因為匯率差,收到發票和我保關單上的差額,應該怎么處理呢?

老江老師 解答

2019-08-04 11:34

應付賬款,用雙幣種記賬呀,匯率差,列入匯兌損益

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相關問題討論
你好!借應收賬款,貸主營業務收入 然后借銀行存款 貸應收賬款。
2017-08-22 15:58:24
你好! 可以的。
2018-10-09 12:16:18
您好!光看這個分錄確定不了的了。
2016-12-12 16:44:52
應付帳款(主營業務成本/其他應付款) 貸現金/銀行存款,這筆分錄是支付成本嗎?
2021-02-26 17:34:15
你好 借:應收賬款-a公司 貸:營業業務收入 CIF 主營業務收入 負數 運保費 應付賬款-運費公司 這個運費并不能費用化,所以發票直接附在上面憑證的后面 借:應付賬款-運費公司 貸:銀行存款
2019-08-04 10:54:49
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