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邢艷麗
于2019-08-03 08:55 發布 ??898次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-03 08:56
您好借 管理費用~福利費貸 應付職工薪酬~福利費借 應付職工薪酬~福利費貸 庫存現金等
邢艷麗 追問
必須計提嗎
2019-08-03 08:57
可以不計提,直接借管理費用,貸庫存現金嗎
bamboo老師 解答
2019-08-03 08:58
應該通過應付職工薪酬科目計提
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給員工發放夏季消暑福利怎么做分錄呢
答: 您好 借 管理費用~福利費 貸 應付職工薪酬~福利費 借 應付職工薪酬~福利費 貸 庫存現金等
過節發放的福利怎么做分錄?
答: 您好,支付福利費分錄,借:應付職工薪酬-福利費,貸:現金或者銀行存款,同時,借;管理費用-福利費等科目,貸:應付職工薪酬-福利費。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師給員工發放過年的福利費沒人二百應該怎么做分錄
答: 你好 借管理費用 -福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
計提福利費和發放福利費怎么做分錄
討論
小超市老板用本超市的貨物發放給員工做福利,怎么做分錄呢?
公司外購商品給員工發福利,購買時和發放時應當怎么做分錄
老師過節現金發放福利怎么做分錄?票據沒有怎么處理
老師 公司外購商品發放給員工做福利 怎么做分錄
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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邢艷麗 追問
2019-08-03 08:56
邢艷麗 追問
2019-08-03 08:57
bamboo老師 解答
2019-08-03 08:58