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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-08-02 12:58

你好
要看是什么情況,如果增值稅留抵,那就沒有退的概念
如果確實是多交的其他稅咱,可以去辦理

長安寧o 追問

2019-08-02 13:00

好吧  老師我還是不大懂  你幫我看哈這個報表可以不

長安寧o 追問

2019-08-02 13:00

長安寧o 追問

2019-08-02 13:01

意思說這個4009.58是不是就不用做退稅   以后報稅給他抵掉就可以

老江老師 解答

2019-08-02 13:01

這張表,主要核對進項稅額與銷項稅額
如果這兩個數與賬面一致,一般不會有什么問題

長安寧o 追問

2019-08-02 13:13

嗯呢   這個我知道  主要想問那個4009.58用不用退稅   不退的話  下一期報稅可不可以抵扣掉

老江老師 解答

2019-08-02 13:30

24行之后的數,不要看。
743,留抵稅額,可以下期抵減

長安寧o 追問

2019-08-02 13:31

好的  謝謝老師

老江老師 解答

2019-08-02 13:48

不客氣
祝工作愉快 !

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相關問題討論
你好 要看是什么情況,如果增值稅留抵,那就沒有退的概念 如果確實是多交的其他稅咱,可以去辦理
2019-08-02 12:58:50
免抵退稅額為0,免抵額0 其差額結轉下期免抵退稅抵減額,可以繼續抵減。
2020-04-02 13:47:55
你好,我看一下你的主表。
2019-07-05 16:14:54
應補交稅額為負數,說明企業多繳了增值稅,可以申請退稅,也可以抵下期應交增值稅。一般來說,所得稅年報中本年應補(退)所得稅額為負數時,說明納稅人預繳稅款時交多了,匯算清繳要退稅,或者留待以后年度抵減。 因此,可以申請退稅;也可不申請退稅,下一年度繳稅時填寫《多繳稅款抵交應納稅款表》,申請抵減。另外,以后預繳稅款時要注意,年初就應計劃好,盡量不要多交。
2020-07-14 17:36:14
你好,那說明你調整增加的應納稅所得額還不夠,所以導致有退稅
2020-05-19 15:13:35
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