
七月底要求更正三月未開發票收入,而三月未開發票收入已在四五月份開具并入賬。現在已更正完三月份報表和四-六月份報表,并補繳了三月份未開發票的增值稅銷項稅10萬,四-六月實繳的增值稅辦理退稅3萬,六月底有留抵進項稅額7萬,請問我補繳的增值稅和留底的進項稅額的賬務怎么處理比較好
答: 三月借應收貸主營業務收入應交稅費 借轉出未交增值稅貸未交增值稅 借未交增值稅貸銀存 退稅做借應收負數貸主營業務收入負數貸應交稅費負數 借未交增值稅貸轉出未交增值稅 借銀存貸未交增值稅
目前公司開業一年沒有收入只有費用,老板說讓我們公司給朋友的公司虛開發票來抵扣我們公司的增值稅進項稅額,這樣做有風險嗎?這樣做合適嗎?
答: 你好,正常簽訂合同,轉賬就行
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問我給對方打款2000元。對方給我增值稅進項稅發票多開了0.13元,怎么做賬?這個多的進項稅額我可以全部抵扣嗎?
答: 您好,這個金額很小,直接入賬就好


云裳 追問
2019-08-02 10:16
郭老師 解答
2019-08-02 10:24