老師,請(qǐng)問(wèn)下 我們公司小紅書(shū)平臺(tái) 購(gòu)買(mǎi)的商品,因?yàn)?/a> 問(wèn)
抬頭開(kāi)個(gè)人可以嗎, 還是按照對(duì)公轉(zhuǎn)的抬頭開(kāi), 轉(zhuǎn)入的抬頭是 平臺(tái)交易資金待清算專戶(小紅書(shū)) 答
酒店經(jīng)營(yíng)的公司,酒店地方組的是村委會(huì)的,電費(fèi)是交 問(wèn)
村上給老板說(shuō),他們給上市公司都是給復(fù)印件的,怎么到我們這就不行了 答
老師,我社保單位部分少計(jì)提1.78,那匯算社保基數(shù)和 問(wèn)
老師,匯算成本類(lèi)調(diào)增金額多會(huì)不會(huì)預(yù)警啊,我成本多結(jié)轉(zhuǎn)了60W,匯算調(diào)增30行 答
請(qǐng)問(wèn)老師,我們子公司有三四家,母公司對(duì)外投資超過(guò)5 問(wèn)
你好,合并報(bào)表你達(dá)到控制以上就可以了。控制以上就必須要做合并報(bào)表 答
你好 老師 我想問(wèn)下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是5 問(wèn)
計(jì)提稅金的分錄 也是對(duì)的嗎?老師 答

如果借:庫(kù)存商品20000 貸:應(yīng)付賬款20000.實(shí)際庫(kù)存商品是20000.應(yīng)付的款是10000.要怎么沖呢
答: 借:應(yīng)付賬款10000貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)老師,電商幫忙賣(mài)商品,無(wú)實(shí)際庫(kù)存,先支付的一筆委托代銷(xiāo)款是借:庫(kù)存商品-委托代銷(xiāo)商品,還是 應(yīng)付賬款-委托代銷(xiāo)款?
答: 你好!沒(méi)明白你意思,你是幫人家代售還是人家?guī)湍愦?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好老師,商品暫估入庫(kù)分錄中,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 ,庫(kù)存商品是按不含稅價(jià)暫估入庫(kù)嗎?那應(yīng)付賬款是按照實(shí)際支付貨款,那稅款呢怎么處理?
答: 這個(gè)是按不含稅金額暫估,這個(gè)付款也是按庫(kù)存商品價(jià)格做,不是俺你們實(shí)際付款,這個(gè)設(shè)置明細(xì)不是供應(yīng)商,不影響你往來(lái),你付款還是做借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸銀行
借:庫(kù)存商品 3000 貸 銀行存款 2000 應(yīng)付賬款1000 那么應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品怎么抵消
暫估入賬分錄: 借 庫(kù)存商品 貸 預(yù)付賬款?(預(yù)付款給供應(yīng)商的) 還是 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款?
老師好,問(wèn)一下購(gòu)買(mǎi)對(duì)方貨沒(méi)有付款,收到貨了,借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 對(duì)嗎?
辣辣 追問(wèn)
2019-07-31 19:33
宋生老師 解答
2019-08-01 10:04