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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-07-31 11:19

同學你好,沒有辦理登記所有權暫為轉移。
分錄:
借:固定資產 應交稅費-應交增值稅「進項稅額」貸:銀行存款 ,其他應付款-產權登記費 ,應交稅費-應交契稅

契稅和產權登記費的金額是可以確定的,根據確定金額入賬。如果不能確定,到最后取得發票后再調整。

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同學你好,沒有辦理登記所有權暫為轉移。 分錄: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅「進項稅額」貸:銀行存款 ,其他應付款-產權登記費 ,應交稅費-應交契稅 契稅和產權登記費的金額是可以確定的,根據確定金額入賬。如果不能確定,到最后取得發票后再調整。
2019-07-31 11:19:59
你好 按合同金額 借固定資產-暫估貸銀行存款或者應付賬款
2019-12-16 12:59:19
同學你好 原分錄負數紅沖暫估的 然后按照發票金額入賬
2023-05-31 10:45:35
同學你好 你申報匯算清繳之前沒收到發票嗎
2023-05-30 08:50:27
學員你好, 對于購買固定資產貨到了發票沒到的情況,發票暫時沒有到,但資產立刻開始使用,可以暫時股價入賬,并于下月計提折舊。 如果幾個月后收到發票,(如果一開始暫估入賬,但發票金額與暫估金額不一致),將原估價入賬沖出,重新按發票入賬(如你是一般納稅人并取得是專票,進項稅可抵)。 其會計分錄如下: 1、購買固定資產先付款了沒收到發票的會計分錄是: 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、待固定資產的發票到時,會計分錄是: 借:固定資產 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:預付賬款 購買固定資產貨到了發票沒到該怎么寫分錄? 不過,也有不少會計人士,選擇這樣做: 可以先暫估入庫: 借 固定資產 (如果有進項稅額,入賬價值不包含進項稅額) 貸 應付賬款-暫估應付賬款 得到發票來的時候再回沖,因為很多軟件固定資產是獨立的系統,所以沖固定資產比較麻煩,所以沖掉暫估應付賬款即可: 借 應付賬款-暫估應付賬款 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應付賬款-XXX
2019-09-07 16:14:18
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