
出口退稅的商品,跨月開具紅字發票,怎樣進行賬務處理?
答: 直接把之前的分錄紅沖了就可以了
出口業務已經辦理退稅, 但現在需要開紅字發票, 紅字發票涉及的紅字部分在退稅時如何處理
答: 如果只是發票金額多開了,報關單金額沒有錯,這單出口也沒有正式申報,只需把發票作廢了重開。如果作廢不了,先開紅字沖減,再開正確的進行申報。 如果這單出口已經正式申報了,除了要重開發票外,還要在出口退稅申報系統里做負數進行沖減,再重新錄入正確的發票號信息進行申報。有可能你們管理員不需要你做沖減,只需在備注欄注明更改發票號也是行的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口業務已經辦理退稅, 但現在需要開紅字發票, 紅字發票涉及的紅字部分在退稅時如何出里
答: 你紅字發票是進貨發票紅字還是出口發票紅字?
請問老師,我們公司賣出產品,已經給對方開具發票,現在對方要退貨,我們給對方開具紅字發票,請問賬務處理怎么操作?分錄怎么寫
外貿企業2024年2月29號給外國客戶開的出口發票,現在發現發票上邊外國客戶名稱開錯了,怎么開具紅字發票?在圖片那個模塊開呢?
成品油專票開錯當時就發現了,這個票不能作廢?又給對方開具了新的專票,這個錯的票怎么賬務處理,怎么報稅?,下個月我又開具紅字發票,有怎么賬務處理和報稅呢,主要是趕上稅率切換,也不知道有沒有稅務影響?
老師你好。供應商開錯專票,購買方(外貿出口退稅企業)已認證未抵扣已開具發票信息表,供應商開具紅字發票后已重新開具正確發票。請問錯誤的發票該如何處置?賬務該如何處理,整個流程應該是怎么樣的呢?

