
老師,我們是建筑施工單位,有個新工程還未收款,未開發(fā)票,發(fā)生了成本,有成本發(fā)票,并已付款,我先做到工程施工里面,本月不結(jié)轉(zhuǎn)成本,等有收入的時候再結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎?這樣做合適不
答: 您好,可以等到有收入的時候在結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果上月結(jié)存28噸成品,本月無生產(chǎn)入庫,但是實際出庫6噸!開發(fā)票把客戶之前的都給開具了得有11噸,!實際本月結(jié)存為28噸?6噸=22噸!像這樣月底核算成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做?
答: 同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我一個項目,預(yù)先支付給材料商貨款,對方到年底都沒有給我開發(fā)票,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
答: 你好!你只能暫估一下成本了。

