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夏爽
于2019-07-30 15:09 發布 ??1517次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-07-30 15:10
你好 福利費不能抵扣 要進項轉出
夏爽 追問
2019-07-30 15:11
金額比較小。要是不轉出的話問題嚴重嗎
2019-07-30 15:13
他這個能坐進辦公費用嗎
玲老師 解答
那你就當普票做 會產生滯留票 你要抵扣了那是可以的
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請教老師。辦公室夏季購買飲料給員工飲用。開的增值稅發票能抵扣入賬嗎?需要進項稅轉出嗎?
答: 你好 福利費不能抵扣 要進項轉出
未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉出還是未繳增值稅=銷項稅-(進項稅+進項稅轉出)
答: 您好,月末結轉結算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進項稅+進項稅轉出還是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅發票進項稅額轉出
答: 收到企業的一張專票,去年已經認證
買的辦公用品取到增值稅專用發票,不想抵扣進項稅,發票認證完,轉出,轉出的進項稅怎么處理。
討論
老師,請問,用減易征收辦法的公司,取得的增值稅專用進項發票,在填增值稅納稅申報表時,必須填進項稅和進項稅額轉出嗎?
老師我想請問下 我有一張進項發票 準備認證后做進項稅額轉出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉出”分錄?
請問老師,下面的“增值稅:結轉銷項稅額、進項稅額”結轉分錄,第3項的進項稅額轉出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結轉進項時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.結轉銷項時:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3.結轉進項稅額轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
公司辦公室用的衛生紙的進項票可不可以抵扣增值稅啊?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.99 解題: 377271 個
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夏爽 追問
2019-07-30 15:11
夏爽 追問
2019-07-30 15:13
玲老師 解答
2019-07-30 15:13