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劉紅
于2019-07-30 11:02 發布 ??1184次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-30 11:03
你好 這個如果是提成的話 要計入工資薪金來交納個稅的 不能做借款 這個會延遲交稅的
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老師我公司業務提成是以借款的形式給的后期用勞務發票沖行
答: 你好 這個如果是提成的話 要計入工資薪金來交納個稅的 不能做借款 這個會延遲交稅的
收到勞務分包款發票,借:主營業務成本-勞務費,貸:應付賬款可以嗎?
答: 你好,你單位主營業務 是提供勞務服務?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
勞務公司 開的勞務費發票,借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款,發工資就是勞務成本,這個勞務成本需不需要結轉到主營業務成本
答: 你好,是的,勞務成本期末需要轉入主營業務成本。
我們公司有一場活動,有一筆借款支付聘用的工人勞務費,但是沒有發票怎么報銷?工人沒辦法提供發票
討論
勞務成本未取得發票 借:工程施工 勞務暫估 貸 :應付賬款 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工 勞務這樣做對嗎
老師,月底,計提勞務費:借:工程施工(勞務費),貸:應付賬款,支付勞務款,未收到發票。借方:應付賬款 貸方:銀存,那收到發票時要怎么做呢?
勞務公司,前任會計有筆業務是先開具勞務發票后收勞務費,開票時是做的 (借:應收賬款-勞務費 貸:工程結算 貸:應交稅費-增值稅-銷項) 收到勞務費時做的(借:預收賬款-勞務費 貸:應收賬款:勞務費 ) 然后月末結轉工程結算(借:工程結算 貸:主營業務收入) 這樣做合理嗎
您好,老師,我想監理公司的,我想咨詢一下勞務費方面的事情,有個朋友以我們公司的名義接了監理項目,我們公司開票收款我,然后我們再轉賬給他,他說給我們開勞務發票,我們監理公司可以收什么類別的勞務發票呢?咨詢類的有沒有比例呢?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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