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Helen
于2019-07-29 17:19 發布 ??841次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-29 17:21
你好 那你需要去修改你的賬 因為你申報表和你賬上不一致了
Helen 追問
2019-07-29 17:25
可是我6月份關賬后已經沒法改啦,7月也沒必要改了吧,因為這部分發票總是要做到7月去的,7月就平過來了呀 可以這么理解嗎?
meizi老師 解答
2019-07-29 17:39
你好 那你就在7月補做賬
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請教老師,6月因為賬務系統關賬早,以至于月底又開過發票后不能賬務處理了,因此賬上的稅和實際繳納的稅是不同的,那這個月接著上個月的來就行了嗎
答: 你好 那你需要去修改你的賬 因為你申報表和你賬上不一致了
上月水利基金計提比實際繳納時多一分,這一分該怎么賬務處理?
答: 你好,沖銷就是了 借;應交稅費——水利基金 貸;稅金及附加 0.01
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
平時賬務處理,計提和實際繳納不一致,怎么做賬務處理?
答: 您好,一般情況下,等實際交完稅以后,再把與計提的不一致的金額沖回即可。
單位從煙草公司訂的煙,煙草小票是1500.96,實際單位刷卡交了1501,賬務賬務處理怎么做
討論
你好老師,實際賬務處理中遇到這種情況怎么處理呢?
請問公司開票內容與實際不符要如何進行賬務處理
我這個月把賬務處理了,那實際開票那個月的賬務應該怎么做?
老師,A單位承接會議,對方單位實際消費1000,A單位給對方開發票2000元,虛開的這1000如何賬務處理啊?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Helen 追問
2019-07-29 17:25
meizi老師 解答
2019-07-29 17:39