25年做了24年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問轉(zhuǎn)出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據(jù)入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務(wù) 答
老師,我們公司是貿(mào)易型的,有出口有內(nèi)銷,采購是同時 問
一、內(nèi)銷發(fā)票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當(dāng)月內(nèi)銷的處理 1. 庫存為前期合規(guī)采購 直接用庫存發(fā)貨并開具銷項發(fā)票,無需當(dāng)月補(bǔ)開進(jìn)項(前期已取得發(fā)票,正常抵扣/結(jié)轉(zhuǎn)成本)。 2. 庫存為無票采購或需補(bǔ)正 禁止虛開發(fā)票:不得無合規(guī)進(jìn)項直接開票,避免“無貨虛開”風(fēng)險。 補(bǔ)正流程:協(xié)商供應(yīng)商補(bǔ)開前期采購發(fā)票(附物流、資金流憑證);無法補(bǔ)票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調(diào)增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發(fā)票流向一致,無合規(guī)進(jìn)項的商品,不得虛構(gòu)開票或隱瞞收入,避免稅務(wù)風(fēng)險。 答
外貿(mào)出口企業(yè),賬上有庫存200多萬元,應(yīng)收外國客戶20 問
你這個沒有報關(guān)單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎(chǔ)工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答

交給物業(yè)的裝修管理費(fèi),發(fā)票備注欄有要求嗎
答: 你好 建筑開發(fā)票時 要備注項目名稱和地點 其他企業(yè)的不用 你支付的費(fèi)用也不用備注
物業(yè)管理費(fèi)的發(fā)票要寫備注嗎
答: 您好 物業(yè)管理費(fèi)的發(fā)票可以根據(jù)開票需要自主決定是否填寫備注
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,租賃性的物業(yè)管理(包括租金及物業(yè)管理費(fèi))產(chǎn)生的裝修費(fèi)用計入哪個科目核算?
答: 如果說你是租賃的產(chǎn)生的費(fèi)用,這個放到長期待攤費(fèi)用處理。

