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甜果果
于2019-07-26 09:36 發布 ??833次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-07-26 09:45
需要做賬,你只有作廢發票不需要做賬,開負數這個是沖回是你收入做賬
甜果果 追問
2019-07-26 09:48
負數發票不需要做賬? 然后開的這個正數發票需要做賬?
maize老師 解答
2019-07-26 09:54
需要做賬,負數發票做賬是科目不變數字是負數
2019-07-26 10:37
可是那張對應的正數發票在6月份 而且都報過稅了
2019-07-26 10:47
你6月這個做借應收 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅,7月開負數 做借借應收 負數貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數,
2019-07-26 10:51
是不是如果當月開錯當月作廢了 那就不用再做這個作廢的賬了 意思就是只要前期做過收入 做過分錄的,后期到了哪個月開了負數 就得再做賬
2019-07-26 10:55
是不是如果當月開錯當月作廢了 那就不用再做這個作廢的賬了 意思就是只要前期做過收入 做過分錄的,后期到了哪個月開了負數 就得再做賬 對,你說這個沒有問題,只有作廢才不需要做賬,
2019-07-26 10:57
明白了 可是 在7月 人家購買方把6月份那張購買方記賬憑證退回來了 那這個退回來的購買方這一聯票 該放到哪里? 又不做賬了 這一張票沒法放
2019-07-26 10:59
你6月這個做借應收 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅,發票全部貼這個后面就可以
2019-07-26 11:02
全部貼到新開的正確的的這個憑證后面?
2019-07-26 11:04
不是之前別人退回那個發票和你存根貼6月這個做借應收 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅,
2019-07-26 11:05
這個退回來的 我貼到6月份那個憑證后面?
2019-07-26 11:06
是的,對,這個退回藍字發票你貼之前憑證后面就可以
OK
2019-07-26 13:31
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老師,上個月的紙質普通發票都申報稅了,但是7月份購買方把票退回來了 然后7月份也給把上個月開的那張做了負數了,那么這個負數需不需要做賬?
答: 需要做賬,你只有作廢發票不需要做賬,開負數這個是沖回是你收入做賬
車子轉讓開的普通發票,開的稅率是3%,申報的時候是2%申報的,現在我要怎么做賬?
答: 借;銀行存款等科目 貸;固定資產清理 應交稅費-應交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
農產品收購發票誤開為普通發票,普通發票能做收購入賬報稅嗎
答: 不可以的,做銷售發票。
普通發票誤開成3,沒有改成1,這個有什么影響,對以后的報稅,做賬應該怎么做
討論
你好,我是小規模納稅人。之前一直零申報,現在開了普通發票,我是不是要做賬了,。開了普通發票要怎么報稅啊
老師您好 我去年開了一張增值稅普通發票 沒有做賬報稅 是零申報 今年可以做到賬里嗎
另外上月開出的出口發票由于進項不足,這月不打算做賬可以嗎我們幾個月的沒開4份一起來的申報退稅我說的是出口的普通發票
開的增值稅普通發票要做增值稅申報嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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甜果果 追問
2019-07-26 09:48
maize老師 解答
2019-07-26 09:54
甜果果 追問
2019-07-26 10:37
maize老師 解答
2019-07-26 10:47
甜果果 追問
2019-07-26 10:51
maize老師 解答
2019-07-26 10:55
甜果果 追問
2019-07-26 10:57
maize老師 解答
2019-07-26 10:59
甜果果 追問
2019-07-26 11:02
maize老師 解答
2019-07-26 11:04
甜果果 追問
2019-07-26 11:05
maize老師 解答
2019-07-26 11:06
甜果果 追問
2019-07-26 11:06
maize老師 解答
2019-07-26 13:31