
我們以前是流水賬,現在在建賬,整理出應收應付及其他余額,填入期初數據,一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 首先需要盤點資產的金額并核實負債的金額,資產和負債的差額扣除實際收到的投資款(投資款計入實收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。
我們以前是流水賬,現在在建賬,整理出應收應付及其他余額,填入期初數據,一直是試算不平衡,該怎么處理
答: 你好,貨幣資金等都填進去了?實收資本,未分配利潤等都填了嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師,我公司中途建賬,只有銀行和應收應付余額,試算不平衡,如何處理?
答: 其他的都沒有余額嗎?比如你的存貨固定資產有沒有沒有的差額,放點利潤分配未分配利潤。


Snow 追問
2019-07-24 15:40
玲老師 解答
2019-07-24 15:50
Snow 追問
2019-07-24 16:08
玲老師 解答
2019-07-24 16:12
Snow 追問
2019-07-24 16:32
玲老師 解答
2019-07-24 16:54