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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-23 17:36

你好!
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí):
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí):
借:相關(guān)支出科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款

Queen 追問

2019-07-23 17:44

差額如果是0呢?就是沒有差額,原數(shù)進(jìn),原數(shù)出呢?

Queen 追問

2019-07-23 17:47

我們是勞務(wù)派遣公司,代繳社保,現(xiàn)在遇到這種情況,就是對(duì)方付過來三個(gè)月的保險(xiǎn),我們只上了一個(gè)月的,這種情況怎么做呢?還要開差額的票。收的時(shí)候,借銀行存款,100000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.37,應(yīng)交增值稅,2912.63。出的時(shí)候呢?

蔣飛老師 解答

2019-07-23 17:52

出的時(shí)候呢?
…按發(fā)票做賬

Queen 追問

2019-07-23 17:59

我說我只上了一個(gè)月的保險(xiǎn),假如支出是20000。這個(gè)怎么做呢?

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:02

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000
貸:銀行存款20000

Queen 追問

2019-07-23 18:08

那我的稅呢,還掛著2000多的稅呢,我這個(gè)是開差額票的,而且差額是0。也就是說沒有利潤(rùn)。我不交稅的。

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:09

增值稅是需要交納的。

Queen 追問

2019-07-23 18:14

我差額征稅的,小規(guī)模不超30不交稅的,為什么要交

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:18

小規(guī)模不超30不交稅的,
……對(duì)的,符合減免規(guī)定可以享受的

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入(不用交納了)

Queen 追問

2019-07-23 18:20

對(duì)啊,我現(xiàn)在疑問的點(diǎn)是,上面我的稅怎么處理?怎么沖

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:21

1..符合減免
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:營(yíng)業(yè)外收入(不用交納了)

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:22

2.季度超30萬(wàn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款(正常交納)

Queen 追問

2019-07-23 18:27

就是我進(jìn)賬的全部都要做收入么?其實(shí)這些不能算收入吧,因?yàn)槲覜]有收取任何費(fèi)用,有沒有其他的做賬方法?開了100000的差額發(fā)票,收了100000,出去100000

蔣飛老師 解答

2019-07-23 18:34

需要按上面的思路做賬務(wù)處理的

Queen 追問

2019-07-23 19:17

我還是不太明白,你這說的不清晰。我給你舉例,你看我這么做對(duì)么?進(jìn)賬時(shí),借100000,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.37,應(yīng)交增值稅,2912.63。交社保20000。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000,貸銀行存款20000。對(duì)么

蔣飛老師 解答

2019-07-23 19:19

是的。
是這個(gè)意思,你的理解很對(duì)

Queen 追問

2019-07-23 19:28

那這100000全都算我的收入么?我差額是0

蔣飛老師 解答

2019-07-23 19:56

按規(guī)定,會(huì)計(jì)處理是這樣的

Queen 追問

2019-07-23 20:00

上面那個(gè)我做成借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本19047.62應(yīng)交增值稅952.38 貸銀行存款20000可以嗎?

蔣飛老師 解答

2019-07-23 20:55

收10萬(wàn),交2萬(wàn)的保險(xiǎn)。剩下8萬(wàn)呢?

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你好 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-10-08 14:09:25
你好! 小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-07-23 17:36:24
確認(rèn)收入時(shí)會(huì)計(jì)處理? 借:銀行存款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (2)支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金會(huì)計(jì)處理? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 貸:銀行存款
2019-03-10 07:01:24
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2022-10-13 17:11:28
有課程的,你可以先看下,網(wǎng)站右上角搜索
2018-12-05 16:51:43
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