老師下午好!一般納稅人月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理?還有有留抵稅額是如何處理(比如說上個(gè)月留抵稅額5,本月銷項(xiàng)稅18,進(jìn)項(xiàng)稅5,上個(gè)月的留抵稅額5在本月如何處理,分錄什么做)
星期八
于2019-07-23 17:02 發(fā)布 ??1926次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-23 17:03
你上月留底稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
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之前多交的稅退回來的嗎
2019-10-08 13:18:01

如果之前留底的進(jìn)項(xiàng)稅仍是在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅里面的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 50 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 40 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 10
2020-02-14 14:36:47

你上月留底稅額,你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
2019-07-23 17:03:27

同學(xué)你好
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-01-21 14:54:52

你好,你留底是在進(jìn)項(xiàng)稅額里還是在哪個(gè)科目里
2021-02-04 11:05:44
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