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梁兆娟
于2019-07-22 15:34 發布 ??1435次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-07-22 15:36
你好!你們公司本身是做這個的嗎?計入稅金及附加。
梁兆娟 追問
2019-07-22 15:47
繳納增值稅,如何做賬
2019-07-22 15:48
我們是生產企業
宋生老師 解答
2019-07-22 16:30
你好!你借應收賬款等 貸其他業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-07-22 16:49
計提,借應收等,貸應交稅費-銷項稅額。繳納增值稅,如何做賬?
2019-07-22 16:51
你好!你是一般納稅人是嗎
2019-07-22 16:55
是
2019-07-22 16:56
你好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅然后借應交稅費-未交增值的 貸銀行存款
2019-07-22 17:17
借應交稅費-銷項稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出),這一步要不?
2019-07-22 17:18
你好!不需要做這個
2019-07-22 17:26
多謝
2019-07-22 17:27
你好!不用客氣的了.
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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梁兆娟 追問
2019-07-22 15:47
梁兆娟 追問
2019-07-22 15:48
宋生老師 解答
2019-07-22 16:30
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2019-07-22 16:49
宋生老師 解答
2019-07-22 16:51
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2019-07-22 17:17
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2019-07-22 17:18
梁兆娟 追問
2019-07-22 17:26
宋生老師 解答
2019-07-22 17:27