
計提水費, 借:管理費用 貸:其他應付款 申請付款, 借:預付賬款 貸:銀行存款 拿發票回來報賬, 借:其他應付款 應交稅費 貸:預付賬款 請問老師,做賬時掛了(其他應付款,預付賬款)兩個科目,現在想取消預付賬款這個科目,要怎么處理呢?
答: 你現在預付賬款已經結平了,不用調整了
老師以前會計的賬,預繳水電費都是 借其他應付款 貸 銀行存款 ,收到發票時,借管理費用 應交稅費 貸 其他應付款的 那么現在我一直跟著用其他應付款款還是轉預付賬款呢
答: 你好 你繼續用其他應付款掛著就行
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 老板墊付款支付的費用 是不是先做一步 1.公司借老板款 借 現金 貸 其他應付款 再做到票的分錄 借 管理費用等 貸 現金 2.不是老板墊付的費用未到票的 借 預付賬款 貸 銀行 不是老板墊付的費用 到票后 借 管理/銷售等 貸 預收
答: 還要補充一下 老板墊付錢支付了 但是票還是沒有到的分錄: 借 ? 貸 ?
老師,問一下,公司老板自己先墊款加油充值了23000塊錢,并且開具了發票。現在讓公司報銷,是借:預付賬款—中石化貸:其他應付款 借:管理費用—加油費 貸:預付賬款—中石化 這樣對嗎?
房租是三個月6000法人一起付的,我是應該分攤在每個月里面么?借:預付賬款:6000,貸:其他應付款—法人6000,然后這個月分攤:借:管理費用—開辦費2000,貸:預付賬款2000,公司還在籌建期。
上個月老板付給廣告公司一筆款,我做了,,借預付賬款 貸其他應付款,,這個月要把這筆款轉做管理費用,該怎么附單據,,內賬,都沒有單據


蘇婷 追問
2019-07-22 14:26
meizi老師 解答
2019-07-22 14:27
蘇婷 追問
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2019-07-22 14:48