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代號為凌
于2019-07-21 10:21 發布 ??1342次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-07-21 10:29
同學其他應收款有余額是正常的你是發工資才扣,
代號為凌 追問
2019-07-21 10:38
老師是發完工資之后還剩幾百元
2019-07-21 10:51
老師怎么能查出是哪里出了問題
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 11:05
你把你分錄處理發給我看看
2019-07-21 11:11
2019-07-21 11:12
老師這個是4月份的,之前是平的,我沒有計提,是直接繳費的,按照公司和個人承擔的金額實際繳費
老師就是到季末的時候應該是個人承擔部分全部扣完才對的
2019-07-21 11:13
你繳納時計入其他應收款和發放工資這里的其他應收款金額不一致必然存在差額你實際哪個數據是準確的
這里社保只有醫療是季度繳費,其他是按月繳費的,所以每次發工資扣費是金額不一樣的
2019-07-21 11:25
老師發工資扣費不可能是一樣的,一個是季度交費一個是按月度扣費怎么能一樣呢,但是季末余額應該是零才對啊
2019-07-21 11:32
你這里如果醫療是季度繳納其他事月度繳納那么季度發完工資你的余額為0
如果不是0,你需要考慮是數據錯誤
2019-07-21 11:34
老師我知道是錯了,我想知道怎么查出錯誤,還有就是關于社保這個怎么做分錄可以避免這種錯誤,或者是更簡單一些
2019-07-21 12:17
首先,你應該根據你的繳費明細去查詢,到底是你發工資時扣少了,還是確認其他應收款時確認多了然后,后面每次處理,我建議是,醫保一個季度繳納一次,在繳納時一次扣除,不用分月,這樣來避免錯誤
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通過其他應收款就一直有余額了,余額怎么消
答: 你好? 收回來就可以平賬的?
年底,其他應收款能有余額嗎?
答: 你好,其他應收款可以有余額,但最好不要掛法人的其他應收款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,其他應收款-社保 貸方余額表示什么意思
答: 你好,代表從職工工資里面扣除的社保款項,還沒有繳納?
其他應收款借方余額為負,應該怎么調整
討論
其他應收款貸方出現余額是否要查明原因?
老師,請問其他應收款年底可以有余額掛著嗎?
老師請教下,其他應收款項貸方余額怎么轉出
老師,請問同一個法人下面的兩個公司,有資金往來,其他應收款–借款(法人)一個公司借方有余額,另一個公司貸方有余額,金額相近,能否調整平賬?
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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2019-07-21 10:38
代號為凌 追問
2019-07-21 10:51
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 11:05
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2019-07-21 11:11
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2019-07-21 11:12
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2019-07-21 11:12
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 11:13
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2019-07-21 11:13
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2019-07-21 11:25
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 11:32
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 11:32
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2019-07-21 11:34
陳詩晗老師 解答
2019-07-21 12:17