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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-07-21 10:29

同學
其他應收款有余額是正常的
你是發工資才扣,

代號為凌 追問

2019-07-21 10:38

老師是發完工資之后還剩幾百元

代號為凌 追問

2019-07-21 10:51

老師怎么能查出是哪里出了問題

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 11:05

你把你分錄處理發給我看看

代號為凌 追問

2019-07-21 11:11

代號為凌 追問

2019-07-21 11:12

老師這個是4月份的,之前是平的,我沒有計提,是直接繳費的,按照公司和個人承擔的金額實際繳費

代號為凌 追問

2019-07-21 11:12

老師就是到季末的時候應該是個人承擔部分全部扣完才對的

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 11:13

你繳納時計入其他應收款
和發放工資這里的其他應收款金額不一致
必然存在差額
你實際哪個數據是準確的

代號為凌 追問

2019-07-21 11:13

這里社保只有醫療是季度繳費,其他是按月繳費的,所以每次發工資扣費是金額不一樣的

代號為凌 追問

2019-07-21 11:25

老師發工資扣費不可能是一樣的,一個是季度交費一個是按月度扣費怎么能一樣呢,但是季末余額應該是零才對啊

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 11:32

你這里如果醫療是季度繳納
其他事月度繳納
那么季度發完工資你的余額為0

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 11:32

如果不是0,你需要考慮是數據錯誤

代號為凌 追問

2019-07-21 11:34

老師我知道是錯了,我想知道怎么查出錯誤,還有就是關于社保這個怎么做分錄可以避免這種錯誤,或者是更簡單一些

陳詩晗老師 解答

2019-07-21 12:17

首先,你應該根據你的繳費明細去查詢,到底是你發工資時扣少了,還是確認其他應收款時確認多了
然后,后面每次處理,我建議是,醫保一個季度繳納一次,在繳納時一次扣除,不用分月,這樣來避免錯誤

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相關問題討論
你好? 收回來就可以平賬的?
2022-03-26 14:25:03
你好,其他應收款可以有余額,但最好不要掛法人的其他應收款。
2022-01-14 08:53:43
你好,這個沒關系的,不用調賬
2021-12-04 14:41:24
你好,代表從職工工資里面扣除的社??铐棧€沒有繳納?
2021-12-03 15:59:26
同學你好 計入管理費用 借,管理費用 貸,其他應收款;
2021-10-22 15:53:33
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