請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

你好,a公司取得b公司開具的房屋出租增值稅專用發票,含稅金額10萬,a公司取得發票后,借長期待攤費用 應交稅費-進項稅 貸:其他應付款-b公司,請問分攤期限如何確定
答: 按照租賃期間攤銷的
請問,19年11月份一筆分錄,借:長期待攤費用 218 貸:其他應付款 218。這筆業務收到的是專用發票,稅額25.08,當時忘記做了,公司是籌辦期間,原本進項稅額計入應交稅費-待認證進項稅額 。剛成立,所以19年無所得稅。現在發現了,賬面應交稅費月和稅務發票系統統計數差這25.08未計入,應該怎么調賬。直接寫 調賬 借:應交稅費-待認證進項稅額25.08 貸:長期待攤費用25.08嗎
答: 你好,是可以的啊學員
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師年初暫估了一筆房租費用,借:長期待攤費用100 貸:其他應付款100,今天收到部分發票,之前的分錄全部沖紅借:長期待攤費用-100 貸:其他應付款-100,收到發票借長期待攤費用10 進項稅額5 貸:其他應付款15,未到發票還需要暫估借:長期待攤費用90 貸其他應付款90.老師這樣的分錄存在問題嗎?
答: 你好,因為這比暫估是年初做的,每個月都有正常進行管理費用攤銷

