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顏容
于2019-07-19 10:32 發布 ??620次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-07-19 10:51
你好 說下你們的實際業務是怎么樣的
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請問借方甲其他應收,貸方乙其他應付??墒瞧髽I收到了甲方錢,開了發票給甲方,怎么做分錄?
答: 你好 為什么會付款和開票不一樣 呢?
請問借方甲其他應收,貸方乙其他應付??墒瞧髽I收到了乙方錢,開了發票給乙方,怎么做分錄?
答: 你好 說下你們的實際業務是怎么樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 同一個單位 其他應付里面有1450萬 其他應收里面有1000萬 我把它們合并起來 怎么做分錄
答: 你好,把應收應付對沖就剩下450,分錄這么做。 借 其他應付——A 1450 貸其他應收——A 1000 其他應付——A 450
收到客戶15萬,沖應收12萬,沖其他應收1.5萬,沖其他應付6千,還有0.9萬,客戶不給了,怎么做分錄?謝謝
討論
老師 請教一下 a單位賬合并到b單位賬,那么a單位賬里的其他應付款,其他應收款怎么在b單位賬套里做分錄
沒明白,因為法人其他應付款賬戶余額年末在借方,被我已重新調整到其他應收款科目了,我不知道你說的實際發員工工資60000,該怎么做分錄?
其他應付款和其他應收款的區別,個人借錢給公司應該怎么做分錄,是其他應收款還是其他應付款
老師,請問一下我們公司有其他應收款、其他應付款,確定收不回來了、還有對方不會給了,現在要做壞賬,應該怎么做分錄?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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