
跨年無票收入開票的賬務(wù)處理
答: 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師您好,請問之前確認(rèn)為無票收入之后,這個月再開票的話怎么賬務(wù)處理?
答: 你好 開票先沖無票收入做紅字分錄 然后在做開票收入的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社團(tuán)組織,上一年度多計收入,今年怎么賬務(wù)處理?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 借:盈余公積--法定盈余公積 貸:以前年度損益調(diào)整


xue xue 追問
2019-07-18 16:58
meizi老師 解答
2019-07-18 16:58
xue xue 追問
2019-07-18 17:01
meizi老師 解答
2019-07-18 17:04