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咱也不敢問啊?
于2019-07-18 15:33 發布 ??2447次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-18 15:33
原始憑證還是附在之前的分錄后面
咱也不敢問啊? 追問
2019-07-18 15:37
那發放工資也紅沖更正,但是紅沖更正的金額少于或多于原發放工資的分錄,那工資表是按正確的個稅申報做的,應該附在哪里?
樸老師 解答
2019-07-18 15:39
把工資表附在發放工資分錄的后面
2019-07-18 15:43
因為多計多放了工資,然后紅沖更正,工資表也要附在原分錄的后面嘛,原分錄跟原始憑證金額不相等
2019-07-18 15:59
紅沖的直接沖就行,后面不用放東西
2019-07-18 16:12
好的,老師,自產自銷的農副產品的是免稅收入的,那分錄是借庫存現金,貸主營業務收入是嘛?
2019-07-18 16:16
嗯,是的哦,免得增值稅要計入營業外收入繳納所得稅
2019-07-18 16:17
好的,感謝老師
2019-07-18 16:19
那金額不是重復了
2019-07-18 16:24
老師,兩個做法哪個對,第二個做法的借方寫什么?
什么金額重復了呢
2019-07-18 16:28
老師,你看一下圖片,教我做第二種方的分錄
2019-07-18 16:30
免增值稅計入營業外收入 要交所得稅
借方寫什么科目
2019-07-18 16:31
首先確認銷售及銷項稅額:借:銀行存款(或應收賬款)貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅月末,按照現行增值稅優惠政策(必須按規定進行減免增值稅備案):借:應交稅費—應交增值稅貸:營業外收入—補貼收入
2019-07-18 16:39
小規模農副產品免收收入不是只有兩筆嗎
2019-07-18 16:41
借:應交稅費—應交增值稅貸:營業外收入—補貼收入就是這樣做
2019-07-18 16:47
那普票收入是借庫存現金,貸主營業務收入,那借應交稅費-應交增值稅就一直負數了?
2019-07-18 17:30
不是呀,就按照我上面給你的分錄來呀
好的,謝謝老師
2019-07-18 18:11
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樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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