請(qǐng)問公司成本費(fèi)用支出預(yù)付款給其他個(gè)人(不是公司 問
同學(xué)你好! 可以的,就是這么做分錄的, 借:費(fèi)用科目 貸:其他應(yīng)收款 答
老師你好,年底預(yù)提12月份未發(fā)的工資,要如果做賬? 問
工資不會(huì)發(fā)放了,要沖掉? 答
老師,我是一家在抖音賣貨的電商公司。我們的一個(gè) 問
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 一塊做這個(gè)就行。因?yàn)槟沅N售出去,就一塊做25 只不過是分開開的發(fā)票。 答
老師,我想請(qǐng)問一下,我們的收入,能拿來做實(shí)收資本嗎? 問
收入不能直接轉(zhuǎn)實(shí)收資本 答
老師, 固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票,所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊,本年計(jì)提金額正常填報(bào),稅收金額填0 答

老師,你好。請(qǐng)問公司開具承兌付340000給A單位,但因?yàn)閷?duì)方會(huì)計(jì)疏忽,寫錯(cuò)金額了(應(yīng)該是349000)。然后退回我方這張票,之后第三方換票,換了倆張50000,一張294000。請(qǐng)問這一連貫的賬務(wù)怎么處理。我已經(jīng)做了借:應(yīng)付賬款340000,貸:應(yīng)付票據(jù)340000
答: 你好,退回則做借:應(yīng)付票據(jù) 貸:應(yīng)付賬款,再開再借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)
在京東上買貨,發(fā)票是第三方的,但是做賬的時(shí)候是應(yīng)付賬款-京東,就是賬上輔助項(xiàng)和發(fā)票的信息不一致,這個(gè)有影響嗎?還是要把輔助項(xiàng)改成發(fā)票實(shí)際
答: 你好,不影響的,你可以掛京東,因?yàn)槟闶菑木〇|這個(gè)平臺(tái)購進(jìn)的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我想問一下,就是公司在資金周轉(zhuǎn)的時(shí)候,本公司付了貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商退款給本公司了,然后由第三方代墊公司付錢給供應(yīng)商,對(duì)于代墊公司增加應(yīng)付賬款,但是沒有實(shí)際收到貨物,因此要減少增加的貨物用其他出庫減少,這個(gè)賬怎么做呢??特別是收到退回的錢
答: 同學(xué)你好 這個(gè)直接沖減往來就行了


遲早會(huì)發(fā)光的橙子 追問
2019-07-17 17:52
小云老師 解答
2019-07-17 18:09
小云老師 解答
2019-07-17 18:10
遲早會(huì)發(fā)光的橙子 追問
2019-07-17 18:28
遲早會(huì)發(fā)光的橙子 追問
2019-07-17 18:28
小云老師 解答
2019-07-17 19:46