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蔡淑苗
于2019-07-17 16:28 發布 ??1571次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-07-17 16:28
是的,是免征增值稅的
蔡淑苗 追問
2019-07-17 18:12
是不是銷項稅為0%
進項稅不一定為0%
樸老師 解答
2019-07-17 18:13
這樣的你也不能抵扣進項,都給你免稅了你還想抵扣進項,沒有這么好的事
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小微企業增值稅銷項稅減免是直接借應交稅費-應交增值說-銷項稅還是另設減免稅科目
答: 你好,你說的是小規模嗎
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
答: 您好!是的。就是這樣的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
國家免征收圖書批發零售環節的稅費是免增值稅銷項稅嗎
答: 是的,是免征增值稅的
老師增值稅有銷項借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600 有進項借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)302.22 還有一個辦稅控的820,那個交完費分錄是借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3600 貸:銀行存款2477.78應交稅費-應交增值稅(進項稅額)302.2應交稅費-應交增值稅(減免稅金)820,是這樣么。
討論
應交增值稅=進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅 銷項稅額?
老師,你好!如果我銷項稅600,有進項50,還有金稅盤480.我結轉增值稅的分錄:借方:應交稅費-增值稅-銷項600,貸方:應交稅費-增值稅-進項50,應交稅費-增值稅-減免稅款480,應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅70,對嗎?謝謝!
請問老師,年末要結轉進項和銷項吧 借:應交稅費-應交增值稅-銷項 5686421.97 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 5141258.64應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 414843.64 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 是吧 但是我12月份留抵了,銷項稅是130039.69 怎么能對的上呢?
外貿企業小規模出口免征增值稅,意思是開銷項發票免征增值稅嗎?不退增值稅 是購進貨物取得進項,不退增值稅是嗎?一般納稅人外貿企業出口免征增值稅,是開銷項免征增值稅嗎?退增值稅,取得進項發票,退進項增值稅對嗎。理解的對嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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蔡淑苗 追問
2019-07-17 18:12
蔡淑苗 追問
2019-07-17 18:12
樸老師 解答
2019-07-17 18:13