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Justin
于2019-07-17 16:25 發(fā)布 ??1283次瀏覽
答疑-李老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-07-17 16:51
預算會計只要有資金進出都需要做帳的........
Justin 追問
2019-07-17 17:03
不管是不是往來賬都需要做嗎
答疑-李老師 解答
2019-07-17 17:06
是的哦......不做你的賬銀行存款到時候對的上嗎?
2019-07-17 17:12
老師我說的是做預算分錄同時也要做,財務會計分錄肯定是要做的
2019-07-17 17:25
老師在嗎
2019-07-17 18:04
也需要做的........
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老師,你好,A公司替B公司墊付款給C公司,B公司會計分錄是借:應付賬款C公司貸:應收賬款A公司嗎
答: 是的,就是那樣處理的
老師,一個會計分錄,借 應收賬款-一個單位。貸 應付賬款-另一個單位。這個表示什么意思啊?可以解釋一下嗎?
答: 同學你好,意思是應收應付抵銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
醫(yī)院代收的應付賬款和墊付的應收賬款在收支時做不做平行記賬去年培訓時老師好像說應付賬款收到不做,支出時要做應收賬款收到時要做,墊付時不做(預算會計分錄),是這樣嗎
答: 是的,同學,沒有什么問題的
老師,我接賬的時候,看到賬面上有A公司,他在應收賬款貸方余額60000,應付賬款借方余額4200,我怎么寫會計分錄把這筆賬都調到應付賬款里
討論
同一公司應收賬款200,應付賬款300,怎么對沖做會計分錄?
老師你好,賬上應付賬款是負數(shù),要怎樣做會計分錄處理?還有應收賬款是負數(shù),會計分錄要怎樣處理?
我去年有兩筆賬本來是應付賬款,我做成應收賬款了,現(xiàn)在怎么調整呢,怎么做會計分錄
你能不能告訴應收賬款余額在貸方長期不合作了會計分錄怎樣處理?還有應付賬款長期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
答疑-李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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Justin 追問
2019-07-17 17:03
答疑-李老師 解答
2019-07-17 17:06
Justin 追問
2019-07-17 17:12
Justin 追問
2019-07-17 17:25
答疑-李老師 解答
2019-07-17 18:04