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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-17 11:58

你這個印花稅是幾時的,今年直接做借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行,你幾時需要交增值稅就幾時填寫

燕子飛飛飛 追問

2019-07-17 12:21

是6月的營業執照,那后面那個稅控盤呢6月份買的

maize老師 解答

2019-07-17 12:34

借稅金及附加 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行 抵減稅控盤那個申報一、一般納稅人
填報涉及表格:
1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:
需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
二、小規模納稅人
1、《增值稅減免稅申報明細表》:
“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。
2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表:
第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。

maize老師 解答

2019-07-17 12:34

這個沒有限期,一般幾時都可以抵扣,幾時需要交稅幾時抵減

燕子飛飛飛 追問

2019-07-17 12:36

那我7月沒把這個減免的填進去,要怎么去改正呢

maize老師 解答

2019-07-17 12:36

你下次做就可以啊,這個沒有限制

燕子飛飛飛 追問

2019-07-17 12:37

哦哦,好的,謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-17 12:53

滿意請給五星好評,謝謝

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