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老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
沒用那個預付和原材料的科目,1、借:工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借:應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸:銀行 這樣做對不對?
購買供應商一批材料價值5000元,有一部分材料不良價值1000元,付款時直接扣除不良材料的材料款,實際付款4000元,但是又不確定這部分不良的材料要不要退給供應商?怎么做賬?

