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李小姐
于2016-01-31 18:51 發布 ??1325次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-31 18:54
先通過待處理財產損益科目核算,審批后計入其他應收款或管理費用核算
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你好老師,我公司外請人員打掃一天的衛生,分錄可以做 借:管理費用-其他費用 貸:現金
答: 可以的
上月多計提了工資,做的分錄是借應付工資3000.貸,管理費用200.現金2800,這個分錄正確嗎
答: 您好,那您需要減少計提,多計提了多少,是200嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用銀行存款支付設備安裝的人工費用兩千元,分錄是 借:制造費用 2000 貸:銀行存款 2000 這樣嗎用現金支付設備的安裝、調試費用2600借記在建工程還是管理費用?
答: 借:在建工程 貸:銀行存款 上述事項全部計入在建工程
2018年支付房租30萬 借:待攤費用-房租30萬 貸:現金30萬每月攤銷10萬 借:管理費用-房租10萬 貸:待攤費用-房租10現知道2018年每月攤銷的房租改由A,B,C共同承擔。A20%,B30%,C50%,沖帳分錄要怎樣做,(假定其他條件都符合規定)
討論
18年12月份,把待攤費用的分錄做成 借管理費用,貸 現金 了,怎么辦
前面已經直接發放,借管理費用,貸現金,現在怎么樣補計提?分錄怎么弄?
老師 您好 我們公司交的人壽財產保險服務交的時候我做的賬是借:管理費用--財產保險。貸:現金,現在又退回了一筆錢,這個帳要怎做?怎么寫分錄,寫借貸關系呢?
老師,油票的分錄是不是借:管理費用借應收稅款貸現金?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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