
老師,付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發票會計分錄??怎么做
答: 你好,收到貨物發票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應付賬款(暫估) 發發票到了先沖紅暫估憑證,再按照發票借庫存商品 借應交稅費(進項)貸應付賬款
老師,按照你說的會計分錄,是把應付賬款調平了但庫存商品做在貸方不是被沖減沒了嗎?
答: 不是的,兩個借方一個貸方,最后還是借方的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2016年做了一筆暫估,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 ,當月結轉了成本,2019年確認發票無法收回,請問如何做會計分錄沖銷應付賬款-暫估
答: 你好,款項未付,直接借應付賬款-暫估,貸營業外收入,付款時,借借應付賬款-暫估,貸銀行存款,所得稅匯算要調增

