
#提問#老師之前會計,銷售未做收入,但是公戶收到的款。當(dāng)時貸:應(yīng)收賬款_**。現(xiàn)在一直貸方有余額,怎么調(diào)整?
答: 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項
老師好,請問一下,應(yīng)收賬款貸方,借方都有余額,怎么調(diào)整
答: 你好同學(xué)。如果是按照客戶名稱設(shè)置的應(yīng)收賬款,應(yīng)該按照單獨的應(yīng)收賬款貸方客戶,調(diào)整到預(yù)收賬款里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們以前沒提過壞賬,我從4月開始按應(yīng)收的一定比例提壞賬,然后是每個月末都要按應(yīng)收賬款的余額調(diào)整壞賬余額,還是到年末再跟據(jù)應(yīng)收賬款的余額調(diào)整壞賬余額?
答: 你好 你期末按應(yīng)收的一定比例計提 未壞賬 就是在原來壞賬余額的基礎(chǔ)上再計提 的 不用再特意來調(diào)整 比如你上期壞賬貸方余額是5 本期壞賬貸方余額應(yīng)是15 這樣你就在本期再補(bǔ)提10就好了


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2019-07-15 16:31
莊老師 解答
2019-07-15 16:42
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2019-07-15 16:46
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2019-07-15 16:50
莊老師 解答
2019-07-15 17:03