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快樂小精靈
于2019-07-15 14:33 發布 ??832次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-07-15 14:34
你好!你把成本做多點就好了。
快樂小精靈 追問
2019-07-15 14:35
但成本已經在賬上了啊,今天是申報最后一天了,還能怎么調整嗎
2019-07-15 14:36
主要是公司的成本在那里了,費用也不多,所以利潤總額偏高,請問一下能像領導說的那樣按兩千的稅額來倒扣利潤嗎
宋生老師 解答
2019-07-15 14:37
你好!你沒有申報就可以調賬了。
是怎么調整呢
成本可以調整嗎
2019-07-15 14:38
但是進項票只認證了那么多啊
2019-07-15 14:39
你好!把成本多結轉一點不過這個方法本身是有問題的,因為企業應該按實際來交稅。調稅都是不對的
2019-07-15 14:42
這樣做問題在哪里呢
多結轉了 最后期末有什么問題嗎
2019-07-15 19:02
你好!不按實際交稅,屬于偷稅漏稅了
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老師你好 我想請問一下我們公司二季度的企業所得稅算下來需要交4000,領導說按交2000來報,請問一下這個能做適當調整嗎? 怎么來調整啊
答: 你好!你把成本做多點就好了。
老師請問三季度企業所得稅多交了,要調整9月份的賬和報表嗎?還是9月份賬表都不動,10月份調9月的賬?
答: 你好,因為什么多久了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
企業所得稅問題請教下各位,我們公司上個季度報企業所得稅時,納稅調整增加額沒有調整,我可以可以把上季度的增加額放在這個季度調整?
答: 可以,其實年底匯算清繳的時候一起調整就行。
2018年第一季度企業所得稅,年度是填在A105000,特別納稅調整應稅所得
討論
公司今年利潤是負的,一二季度所得稅都是0,領導想象征交點,該怎么處理
2019年第一季度有利潤季報時預交了企業所得稅,但后面3個季度都虧損了,導致整年的利潤為負數,所得稅年報時,本年應補所得稅額為負,需要做納稅調整嗎?
匯算清繳時多交的企業所得稅,讓抵減第四季度企業所得稅 ,多交的企業所得稅走以前年度損益調整嗎
一月份交的去年末季度的企業所得稅,是用以前年度調整還是計提本季度所得稅,
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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2019-07-15 14:35
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2019-07-15 19:02