
老師,你好,稅務(wù)申報(bào)的主營收入,是指實(shí)際收到的款項(xiàng),還是開票金額呢?我司客戶回款慢,只開票,未回款
答: 你好,按開具發(fā)票不含稅收入金額填寫
現(xiàn)在營改增后,印花稅是根據(jù)開票金額還是主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
答: 營改增后印花稅計(jì)稅依據(jù)是含稅的。印花稅的征收方式有按合同征稅和核定征稅,如果是按合同征稅,其計(jì)稅依據(jù)就是合同所載金額,而如果是按收入征稅,在營改增體制下,增值稅是價(jià)外稅,企業(yè)營業(yè)收入核算的均為不含稅收入,所以企業(yè)收入核算金額(賬載金額)就是印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1月份主營業(yè)務(wù)收入開票實(shí)際金額是19006元,主營業(yè)務(wù)成本實(shí)際是14219元。沖的主營業(yè)務(wù)收入是-14568元,沖的主營業(yè)務(wù)成本是-4310元,這樣主營業(yè)務(wù)收入金額就剩4438元,主營業(yè)務(wù)成本就剩9909元,就形成了主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入多了。1月份開了14568元的紅字發(fā)票,所以申報(bào)增值稅時,申報(bào)表帶出的收入金額也是4438元,,現(xiàn)在申報(bào)季報(bào)主營業(yè)務(wù)成本比主營業(yè)務(wù)收入多5仟多,要怎么處理?
答: 您好,直接按這個收入和成本申報(bào)即可。
請問無票收入我做了主營業(yè)務(wù)收入,最終的累計(jì)收入和增值稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的開票金額不一致怎么辦
我在稅務(wù)局申報(bào)上面的主營業(yè)務(wù)收入 ,跟我財(cái)務(wù)報(bào)表的主營業(yè)務(wù)收入,金額相差2分錢 怎么處理呢
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季報(bào)的時候,申報(bào)主營業(yè)務(wù)收入是含稅金額還是不含稅金額


會計(jì)小白 追問
2019-07-15 10:12
鄒老師 解答
2019-07-15 10:17
會計(jì)小白 追問
2019-07-15 11:58
鄒老師 解答
2019-07-15 12:01
會計(jì)小白 追問
2019-07-15 12:10
鄒老師 解答
2019-07-15 12:58