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心有獨鐘
于2019-07-15 08:51 發布 ??974次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-07-15 08:52
具體是哪個稅種出現了負數?是增值稅形成期末留抵稅額了嗎?還是?
心有獨鐘 追問
2019-07-15 08:54
對老師,就是因為有留抵稅額,期末我的應交稅費是負數,還有,小規模和一般納稅人的應交稅費,到底是怎么掛科目的,我有點混淆
2019-07-15 08:55
小規模購進和銷售的應交稅費,是掛在減免稅款里還是未叫增值稅里
張艷老師 解答
2019-07-15 08:56
小規模納稅人的話,購進是價稅合計計入相關成本費用。銷售的話,是要確認應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
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老師,應交稅費負數,如何做會計處理?
答: 具體是哪個稅種出現了負數?是增值稅形成期末留抵稅額了嗎?還是?
有關于應交稅費的會計處理
答: 你好會計分錄一會發給你
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業會計準則下,月末,增值稅處理是:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅,對嗎小企業會計準則下,月末增值稅怎么處理呢
答: 小企業準則也是要這樣結轉的
商會的會計處理?收到的會費如何入賬?要不要交稅?
討論
這個月有張進項票忘記認證,做的會計分錄為應交稅費-應交增值稅-進項,那月底了需要對這筆分錄做什么會計處理嗎?
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)這個科目會計處理是什么樣的?
老師所得稅季度末需要計提所得稅費用嗎 會計這樣處理嗎 借:所得稅費用貸:應交稅費-應交所得稅
去年已經付了的工會經費。未計提導致應交稅費工會經費是負值,,怎么賬務處理把他弄平
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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心有獨鐘 追問
2019-07-15 08:54
心有獨鐘 追問
2019-07-15 08:55
張艷老師 解答
2019-07-15 08:56