老師,我二季度收入773316.41萬,專票475316.41,普票298000,填寫納稅申報時,我把收入298000填進(jìn)了“小微企業(yè)免稅銷售額”,但是提交的時候顯示:剔除不動產(chǎn)銷售額后,本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請將除不動產(chǎn)銷售額之外的本期應(yīng)征增值稅銷售額(不含開具及代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中,這是為什么?
潔
于2019-07-14 16:13 發(fā)布 ??2505次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-07-14 16:15
你有開銷售不動產(chǎn)的嗎?
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1不包括代開專用發(fā)票
2,如果沒有超過9萬,分別填寫不同欄次,如果超過9萬,就是填寫在第一行收入欄次
按9萬減去發(fā)票不含稅金額計算
3,代開專用發(fā)票不會免稅,也沒有退還的說法
2017-07-26 11:56:21

你好,專票不享受減免政策的呢
2019-04-09 15:55:00

您好,填在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額 那欄
2020-10-09 11:08:51

你好,收入是包括普通發(fā)票收入+專用發(fā)票收入+無票收入
但是其中代開的專用發(fā)票,不管金額是多少,都不免征增值稅的
如果合計收入低于9萬,只是無票收入,普通發(fā)票收入部分免征增值稅
2018-06-30 16:27:23

實(shí)行自開票試點(diǎn)行業(yè)的小規(guī)模納稅人,在免稅銷售額調(diào)整前未申請自開增值稅專用發(fā)票的,在免稅銷售額調(diào)整后,其月銷售額超過(3 )萬元,才能申請自開增值稅專用發(fā)票
2019-08-02 10:18:28
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