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億友
于2019-07-14 11:59 發布 ??927次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2019-07-14 12:01
一、借:應付職工薪酬——工資貸:其他應收款——代扣個人社保貸:應交稅費——應交個人所得稅貸:銀行存款這個是發工資的分錄
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繳納保險時,借方科目有應付職工薪酬和其他應付款,貸方是銀行存款,登記銀行存款日記賬時對方科目是寫應付職工薪酬還是應付職工薪酬和其他應付款都寫
答: 應付職工薪酬和其他應付款都寫
借:銀行存款貸:應付職工薪酬銀行存款減少付了職工薪酬,所以應付職工薪酬增多,對嗎?
答: 你好,對的是的,是這么理解的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發放工資,借:應付職工薪酬 其他應收款-社會保險 貸:銀行存款還是:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款哪一個是對的?
答: 你好,第二個是正確的。
在職工薪酬扣出為職工墊付水電費,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款,還可這樣做嗎借:應付新酬,貸:其他應付款,交水電費時:借:其他應付款,貸:銀行存款
討論
借:應付職工薪酬-職工工資貸:銀行存款借:應付職工薪酬-員工福利貸:銀行存款借:應付職工薪酬-人身保險費貸:銀行存款月末計提計提本月工資借:主營業務成本貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-福利 應付職工薪酬-保險費可以嗎?不走管理費用?
老師您好,我們公司工資掛賬時,借:應付職工薪酬-應付工資。貸:其他應付款-醫療,養老,公積金 應付職工薪酬-未付工資。發工資時,借:應付職工薪酬-未付工資貸:銀行存款請問:提前給一個人員工多發了還未掛賬的工資,當時做賬為借:應付職工應酬-未付工資,貸:銀行存款現在工資掛賬了,多付的金額應該怎么做?是應該,借:其他應收款,貸:應付職工薪酬-未付工資?還是應該,借:其他應收款,應付職工薪酬-未付工資(紅字)
借 應付職工薪酬貸 銀行存款 個稅 其它應付社保繳費基數是應付職工薪酬 還是銀行存款
借:管理費用-工資 4250管理費用-單位社保 1083.75管理費用-公積金 114貸:應付職工薪酬-工資4250 應付職工薪酬-單位社保 1083.75 應付職工薪酬-公積金 1145月發工資:借:應付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養老:借:應付職工薪酬-單位養老709.75其他應付款-單位養老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫保:借:應付職工薪酬-單位社保 374 其他應付款-個人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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