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Smile 冰
于2019-07-14 10:45 發布 ??809次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2019-07-14 10:45
可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶
Smile 冰 追問
2019-07-14 17:10
老師現在工會經費的分錄怎么做
暖暖老師 解答
2019-07-14 17:12
借管理費用…工會經費貸應付職工薪酬
2019-07-14 17:13
借應付職工薪酬貸銀行存款
2019-07-14 17:17
好的我也這么做的
2019-07-14 17:18
要不要提前計提
2019-07-14 17:29
7月份申報是不是6月帳上計提
2019-07-14 17:31
2019-07-14 17:32
工會經費的計稅基礎就是應付職工薪酬嘛
2019-07-14 22:35
是的你說的非常對
2019-07-14 22:52
老師再確認一個問題,比如買了福利 用品,分錄是借管理費用-福利費 貸 現金 。還是中間用應付職工薪酬科目過渡的
2019-07-15 06:43
需要用應付職工薪酬
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老師沒有起初財務數據,只有存貨應收賬款有點期末余額,怎樣建章
答: 別的沒有么,那這個差額填寫到未分配利潤下面去
老師比如原來A 公司是我們應收賬款的客戶,余額有10000應收,他后來改了名稱比如叫AB 公司 ,我問一下財務上后續的票按實際名稱新增加一個客戶名,還是一直做老的客戶中,
答: 可以直接做在老客戶那里,把賬做平了,再按照新名稱建一個客戶
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款出現貸方余額,賬務上如何處理?
答: 你好!你可以不用單獨處理。只是在填表的時候計入預收賬款。
應收賬款貸方余額有幾分錢怎么把賬務調平
討論
老師,您好。我們公司2018年的公司賬務的應收賬款是負數,審計報告上是正數,是審計那邊把“應收賬款”未收回的錢來合計加起來得出的的余額,這樣的話還用調賬嗎?
老師你好,某客戶應收賬款還有余額,現在對方改了單位名稱,今后貨款都是新的單位名稱匯來的,賬務要怎么處理?
統計連續6年應收賬款,其它應收款余額表以及壞賬表的意義是什么?很多款已收回壞賬已沖
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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2019-07-14 17:10
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2019-07-14 17:12
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2019-07-14 22:35
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