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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-07-13 14:01

你好!
分錄應該是
借遞延所得稅資產,貸所得稅費用

不用交稅的

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相關問題討論
你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
您好 你發過來的題目不全 遞延所得稅負債對應的對方科目應該不是所得稅費用吧
2021-12-24 21:30:49
您好,產生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產。分錄 借方增加遞延所得稅資產,貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
所得稅暫時性差異,不管是遞延所得稅資產,還是遞延所得稅負債,所得稅費用金額還是應交稅費-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費用 遞延所得稅資產 貸:應交稅費--應交所得稅 遞延所得稅負債
2018-12-07 22:34:19
應納稅所得=800+50=850。應交所得稅等于850×0.25=212.5。遞延所得稅資產增加50×0.25=12.5。212.5-12.5=200.
2021-09-30 23:06:01
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