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654732710
于2019-07-13 11:35 發布 ??713次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-13 11:37
你好,根據你提供的數據,是這樣填寫申報的
654732710 追問
2019-07-13 11:40
不用10欄的數?上一欄的數再填去一欄是吧
2019-07-13 11:43
小規模公司
鄒老師 解答
2019-07-13 11:48
你好,第10行的數據因為是免征增值稅,不能填寫在第一行的
微信里點“發現”,掃一下
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老師,請問我這個增值稅報表填對了嗎?稅局代開31900!不開票收入是17524.99元。都是不含稅的。
答: 你好,根據你提供的數據,是這樣填寫申報的
老師,資產劃轉視同銷售,開票按不含稅價的2%交稅,發票是稅務局代開嗎?還是自己開,可我們經營里沒這個。
答: 你是固定資產的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,既有自開發票又有稅務局發票,季度不超過9萬免增值稅,含不含在國稅局已經交了稅的代開?
答: 你好,代開是不享受優惠的
增值稅開票限額是含稅價還是不含稅價?
討論
老師好,請問我們公司和個人簽訂了不含稅租房協議,年租金2萬元,我公司去稅務局代開了增值稅專票交了稅金,該稅金可以直接入賬嗎
小規模增值稅納稅申報表 (一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) 稅務機關代開增值稅專用發票不含稅銷售額 稅控器具開具的普通發票不含稅羞澀 是什么關系 怎么填寫 普通發票開了550萬 沒有讓稅務局代開增值稅發票
就是說我只要填第二欄的的代開不含稅額和第一欄的總開票不含稅就可以了是嗎
請問老師這個小規模的增值稅表的第10項,還包含在稅局代開的已經交過增值稅的那個不含稅收入嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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654732710 追問
2019-07-13 11:40
654732710 追問
2019-07-13 11:43
鄒老師 解答
2019-07-13 11:48