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田陳
于2019-07-13 10:35 發布 ??5436次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-07-13 10:36
你好根據發票沖銷暫估借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料根據發票入賬借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
田陳 追問
2019-07-13 11:21
那發票金額比原來暫估多了或少了沒有影響嗎?
鄒老師 解答
2019-07-13 11:24
你好,之前領用材料,結轉的成本金額也有錯誤?
2019-07-13 12:29
沒有錯誤
2019-07-13 14:00
你好,那就不需要對之前成本做調整只需要根據發票沖銷之前材料暫估入庫分錄,然后做材料入庫分錄就是了
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老師,原材料暫估入庫后,收到的發票金額比暫估的多了或者少了,怎么做賬務處理?能具體說下嗎?
答: 你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
老師我問一下,酒店原材料暫估入賬怎么進行賬務處理?
答: 你好 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
對于原材料暫估后,收到發票比暫估多,但原材料已使用完了沒有結余,后面怎么進行賬務處理
答: 你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補計提就可以了
上月原材料暫估入賬,這個月收到發票,是不是直接原分錄紅沖即可?
討論
老師好!原材料暫估入帳,紅沖后入帳的原材料數量金額要一致嗎?
你好 老師我想問一下原材料暫估入賬 成本要怎么結轉 發票一直沒有收到 怎么處理
原材料暫估入賬后,等收到發票沖紅處理時,摘要應該怎么寫?
老師,原材料暫估入賬,已經全部領走了,也沒庫存;現在發票到了,怎么沖紅?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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田陳 追問
2019-07-13 11:21
鄒老師 解答
2019-07-13 11:24
田陳 追問
2019-07-13 12:29
鄒老師 解答
2019-07-13 14:00